1. Kartoteka kontrahentów:
a) Dodano możliwość wprowadzania kodu w edycji kontrahenta. Zakładka 3) Dane handlowe c.d, JPK, program lojalnościowy/Domyślna klasyfikacja JPK dokumentów kontrahenta.b) Dodano możliwość grupowego przypisania kodów dla zaznaczonych kontrahentów. Po zaznaczeniu kontrahentów operacja dodatkowa: „Grupowa zmiana danych handlowych
c) Dodano możliwość filtrowania kartoteki względem przypisanej klasyfikacji. Klawisz F8 „Filtr kontrahenta”/3) Program lojal., dokumenty/Klasyfikacja JPK.
2.Kartoteka artykułów:
a) Dodano możliwość wprowadzania kodu w edycji artykułu. Kody GTU ustawiamy bezpośrednio w kartotece artykułów, na zakładce „6) JPK, sklep internetowy, inne systemy” – Domyślna klasyfikacja JPK (transakcje lub grupy towarowe).b) Dodano możliwość grupowego przypisania kodów dla zaznaczonych towarów. Kody można wprowadzić dla zaznaczonych artykułów za pomocą operacji dodatkowej „grupowej zmiany danych handlowych” (CTRL+L) na zakładce „3) JPK, sklep internetowy, inne systemy, zdjęcia” – Domyślna klasyfikacja JPK.
c)Dodano możliwość filtrowania kartoteki względem przypisanej klasyfikacji. Klawisz F8 „Filtr artykułu”/„4) JPK, ceny, narzut, fundusze rolne, akcyza”
3.Dokumenty handlowe:
a) Dodano możliwość wprowadzania kodów do transakcji z poziomu dodawania dokumentu Zakładka „4) JPK Klasyfikacja”/Kody transakcji handlowej JPK.b) Dodano mechanizm automatycznego podpowiadania kodów, wg algorytmu systemowego Kody transakcji handlowej JPK nadają się automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu w przypadku spełnionych warunków dla danego kodu:
MPP – Faktura spełniająca kryteria Mechanizmu Podzielonej Płatności.
TT_WNT – Dla dokumentów WNT, gdzie zachodzi transakcja trójstronna.
TT_D – Dla dokumentów WDT, gdzie zachodzi transakcja trójstronna.
MR_T/MR_UZ – Dla dokumentów VAT Marża.
RO – Dokumenty DRS utworzone z kasy fiskalnej.
WEW – Dokument wewnętrzny.
FP – Dla faktur wystawionych na podstawie zafiskalizowanego paragonu.
IMP – Faktura zakupu utworzona z SADu.
VAT_RR – Faktury zakupu rolników ryczałtowych.
MK – Dokument oznaczony metodą kasową.
Zasady nadawania kodów JPK przez WAPRO Mag:
Wyróżniamy następujące przypadki:- Program posiada komplet informacji do przypisania określonego kodu JPK – na podstawie cech dokumentów i konfiguracji (artykuł/kontrahent)
- Posiadane informacje jednoznacznie kwalifikują do przypisania określonego kodu – ich brak jednoznacznie dyskwalifikuje przypisanie określonego kodu JPK (np. MPP)
- Posiadane informacje jednoznacznie kwalifikują do przypisania określonego kodu – ich brak nie wyklucza ręcznego przypisania kodu (np. FP dla faktury nieobrotowej do paragonu z kasy fiskalnej)
- Program nie posiada kompletu informacji do przypisania określonego kodu JPK (np. SW, i_42, I_63). Kod należy przypisać ręcznie.
c) Dodano możliwość filtrowania dokumentów względem przypisanych kodów Klawisz F8 „Filtr dokumentu”/„2) Zakresy, inne”/Klasyfikacja JPK.